使用场景
将线下制定的预算数据导入到系统中
系统路径
薪酬-预算制定
使用教程
1.创建预算
预算名称
预算周期:目前支持按年制定预算,支持财年,支持拆解到月
预算维度:目前支持部门、员工类型、项目组
预算项目:目前支持人力成本
过往月份成本统计来源:支持读取成本分摊结果来统计成本
1、创建预算时,可指定过往月份成本统计来源,可选项有:核算结果(默认选中)、部门成本分摊结果
2、统计逻辑
在对应事件完成后,触发更新员工成本表
触发事件:
导入预算时
每天晚上定时同步核算结果/成本分摊结果(本期新增定时同步成本分摊结果)
核算完成时
成本分摊结果计算完成时(本期新增)
按预算维度+预算周期查询匹配的员工,并统计员工成本
需要以核算明细/成本分摊结果中的部门进行覆盖,即保持一致
2.导入预算数据
下载模版,填写直属预算后导入系统,系统会自动累计含下级预算
导入方式为覆盖更新,即多次导入则以最后一次的excel数据为准
模版如下:
3.注意事项:
拆解后的月预算相加必须小于等于年度预算
含下级预算=当前节点预算+所有下级节点的预算,如
case1(部门维度预算):一级部门的含下级预算=一级部门的直属预算+所有下级部门的直属预算
case2(部门+员工类型)
部门 | 项目 | 下级预算 |
产品部 | - | |
产品部 | 项目1 | 产品部/ats_项目1+产品部/people_项目1 |
产品部/ats | - | 产品部/ats_项目1 |
产品部/ats | 项目1 | |
产品部/people | - | 产品部/people_项目1 |
产品部/people | 项目1 |